交通部与国家审计署通过签署财务管理与审计工作共建协议,建立了财审互信机制。国家审计署决定今年交通部2006年度预算执行情况采取自查自纠的方式,探索财审共建的新路子。11月28日,交通部召开动员会,对今年的预算执行情况检查工作进行全面部署,交通部副部长冯正霖要求各单位通过自查自纠,加强预算管理,维护财经纪律,提高依法理财水平。
冯正霖指出,交通部与国家审计署通过财务管理与审计工作的共建,增强了资金监管和反腐败的合力,在此基础上推行自查自纠的审计方式,意义重大、责任重大。各单位要高度重视今年的预算执行检查工作,在检查工作中要关注两个问题:重大的违法违规和重大的损失浪费问题,切实解决屡查屡犯的问题。突出四个检查重点:一是各单位在部门预算编制和执行过程中遵守法规情况的检查,二是各单位预算管理的规范性检查,三是对人员经费和公用经费的预算与实际执行结果的情况检查,四是家底的清查,摸清本系统、本单位以及下属单位的基本情况。通过检查,杜绝重大违反财经法规的现象,促进部门预算编制和执行更加规范有效,使财务管理水平和资金使用效益不断提高,从而进一步加强交通廉政建设,提高行业管理水平,并为财务管理与审计共建工作探索出一条新路,为交通事业的持续健康发展提供保障。
2006年预算执行情况检查的范围是部本级(财务司、办公厅、离退休干部局和机关工会)、部属各单位和部管社团组织。检查内容包括财经法规制度的执行情况;2006年预算执行情况(包括政府采购预算执行情况),重点是人员经费和公共经费预算的实际执行情况;银行账户管理情况;资产及投资管理情况;以前年度审计检查问题的整改情况等。检查采取各单位自查与部重点检查相结合的方式,分两个阶段进行,自查阶段从12月初起至明年1月上旬止;从明年1月中旬开始,交通部将派出检查组,选择部分单位进行重点检查。
国家审计署交通运输审计局局长李季泽,交通部部内有关部门及直属单位有关负责人和财务部门负责人等参加会议。






